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2016年中国体育竞彩网广州铁路运输分院部门决算基本情况说明 |
时间:2017-08-24 作者: 新闻来源:SRC-20010233 【字号:大 | 中 | 小】
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目 录
第一部分 中国体育竞彩网广州铁路运输分院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国体育竞彩网广州铁路运输分院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国体育竞彩网广州铁路运输分院2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育竞彩网广州铁路运输分院概况
(一)部门主要职责
中国体育竞彩网广州铁路运输分院是负责法律规定管辖范围内刑事案件以及上级人民检察院交办案件的国家法律监督机关,为中国体育竞彩网的派出机构,依法独立行使检察权,接受中国体育竞彩网人民检察院的领导,由中国体育竞彩网代为向中国体育竞彩网省人民代表大会及其常务委员会报告工作。主要职责:
1.负责管辖范围内公安机关侦查、上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。
2.依法对管辖范围内以及上级人民检察院指定管辖的贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行侦查、审查决定逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。
3.依法对铁路公安机关的侦查活动是否合法实行监督。
4.依法对铁路法院刑事审判活动是否合法实行监督。
5.依法对铁路法院管辖范围内的民事案件及发生在广州、肇庆市内的涉及地下铁路、城市轨道交通、公路交通、航空运输纠纷的民商事案件行使法律监督权,依法对相关生效判决、裁定、调解书,审判程序中审判人员的违法行为及执行活动等实行法律监督。
6.依法对铁路法院审理的广州地区行政诉讼案件行使法律监督权。
7.依法对执行机关刑事执行活动是否合法实行监督。
8.依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。
9.负责管辖范围内预防职务犯罪的法制宣传和实施预防。
10.负责本院机关队伍建设和思想政治、纪检监察、教育培训和党建工作,根据人事管辖权限管理本省铁路运输两级检察院工作人员。
11.承办其他应由本院负责或上级交办的事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年部门决算编报编报范围的单位共3个,包括广铁检察分院本级和下属2个预算单位(广州铁路运输检察院、肇庆铁路运输检察院)。
第二部分 中国体育竞彩网广州铁路运输分院2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
6,579.70
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
7,148.37
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
六、其他收入
|
6
|
444.19
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
7
|
|
……
|
20
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
53.69
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22
|
59.39
|
|
|
|
……
|
23
|
|
本年收入合计
|
9
|
7,023.89
|
本年支出合计
|
24
|
7,261.45
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
25
|
|
年初结转和结余
|
11
|
29,591.33
|
年末结转和结余
|
26
|
29,353.77
|
|
12
|
|
|
27
|
|
合计
|
13
|
36,615.21
|
合计
|
28
|
36,615.21
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
7,023.89
|
6,579.70
|
|
|
|
|
444.19
|
204
|
公共安全支出
|
6,897.19
|
6,453.00
|
|
|
|
|
444.19
|
20404
|
检察
|
6,647.19
|
6,203.00
|
|
|
|
|
444.19
|
2040401
|
行政运行
|
4,150.04
|
4,149.01
|
|
|
|
|
1.03
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
234.00
|
232.00
|
|
|
|
|
2.00
|
2040403
|
机关服务
|
39.00
|
39.00
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
578.36
|
578.36
|
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
441.16
|
|
|
|
|
|
441.16
|
2040499
|
其他检察支出
|
1,204.63
|
1,204.63
|
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
250.00
|
250.00
|
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
250.00
|
250.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.59
|
53.59
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.59
|
53.59
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
48.34
|
48.34
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
5.25
|
5.25
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
57.11
|
57.11
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
57.11
|
57.11
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
57.11
|
57.11
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
16.00
|
16.00
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.
支出决算表
公开03表
部门:中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
7,261.45
|
4,317.79
|
2,943.66
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
7,148.37
|
4,264.10
|
2,884.27
|
|
|
|
20404
|
检察
|
6,254.30
|
4,264.10
|
1,990.20
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
4,264.10
|
4,264.10
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
210.23
|
|
210.23
|
|
|
|
2040403
|
机关服务
|
30.88
|
|
30.88
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
424.83
|
|
424.83
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
1.36
|
|
1.36
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
1,322.91
|
|
1,322.91
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
894.07
|
|
894.07
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
894.07
|
|
894.07
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.69
|
53.69
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.69
|
53.69
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
48.34
|
48.34
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
5.35
|
5.35
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
59.39
|
|
59.39
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
59.39
|
|
59.39
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
59.39
|
|
59.39
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6,579.70
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
7,146.68
|
7,146.68
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22
|
53.69
|
53.69
|
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23
|
59.39
|
59.39
|
|
|
|
|
……
|
24
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
6,579.70
|
本年支出合计
|
23
|
7,259.75
|
7,259.75
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
2,036.93
|
年末结转和结余
|
24
|
1,356.87
|
1,356.87
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
2,036.93
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
合计
|
14
|
8,616.63
|
合计
|
28
|
8,616.63
|
8,616.63
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
7,259.75
|
4,317.45
|
2,942.30
|
204
|
公共安全支出
|
7,146.68
|
4,263.76
|
2,882.91
|
20404
|
检察
|
6,252.61
|
4,263.76
|
1,988.84
|
2040401
|
行政运行
|
4,263.76
|
4,263.76
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
210.23
|
|
210.23
|
2040403
|
机关服务
|
30.88
|
|
30.88
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
424.83
|
|
424.83
|
2040499
|
其他检察支出
|
1,322.91
|
|
1,322.91
|
20499
|
其他公共安全支出
|
894.07
|
|
894.07
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
894.07
|
|
894.07
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.69
|
53.69
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
53.69
|
53.69
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
48.34
|
48.34
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
5.35
|
5.35
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
59.39
|
|
59.39
|
21005
|
医疗保障
|
59.39
|
|
59.39
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
59.39
|
|
59.39
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位:万元
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,894.69
|
302
|
商品和服务支出
|
330.32
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
645.78
|
30201
|
办公费
|
17.97
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,104.47
|
30202
|
印刷费
|
2.15
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
144.44
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
0.69
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
3.20
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
8.73
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.88
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2,092.44
|
30211
|
差旅费
|
45.49
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
37.59
|
30213
|
维修(护)费
|
3.98
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
5.35
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.66
|
30216
|
培训费
|
26.94
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.92
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
2.24
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
760.23
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
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劳务费
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4.45
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30499
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其他对企事业单位的补贴
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30311
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住房公积金
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289.69
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30227
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委托业务费
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307
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债务利息支出
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30312
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提租补贴
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30228
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工会经费
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37.89
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30701
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国内债务付息
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|
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30313
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购房补贴
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542.22
|
30229
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福利费
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67.39
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30707
|
国外债务付息
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30314
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采暖补贴
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30231
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公务用车运行维护费
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8.98
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399
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其他支出
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30315
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物业服务补贴
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30239
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其他交通费用
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56.88
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39906
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赠与
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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459.82
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30240
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税金及附加费用
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30299
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其他商品和服务支出
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34.42
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人员经费合计
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3,987.13
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公用经费合计
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330.32
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位:万元
2016年度预算数
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2016年度决算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
|
小计
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公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
|
9
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10
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11
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12
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121
|
21
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75
|
|
75
|
25
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64.3
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59.33
|
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59.33
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4.97
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中国体育竞彩网广州铁路运输分院 单位:万元
项 目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本部门2016年度无政府性基金预算收入支出,因此列报数据为零。
第三部分 中国体育竞彩网广州铁路运输分院2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
中国体育竞彩网广州铁路运输分院2016年度总收入7,023.89万元,其中本年收入7,023.89万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入6,579.70万元,比上年决算数增加402.75万元,增长6.52%。主要原因是:一是基本支出增加,主要包括财政供养人数增加以及工资基数上调,住房公积金、福利费、工会经费、住房改革基金等对个人和家庭的补助均随之增加。二是年中追加基本经费以及项目经费,例如工资制度改革增支经费、政法专项资金。
2.其他收入444.19万元,比上年决算数减少153.62万元。主要原因是铁路移交改革基建资金的利息收入减少导致其他收入减少。
(二)年度支出总体情况
中国体育竞彩网广州铁路运输分院2016年度总支出7,261.45万元,其中本年支出7,261.45万元。具体情况如下:
1.公共安全支出7148.37万元,主要用于广铁检察机关日常办公办案支出,比上年决算数增加3031.91万元,增长73.65%,主要原因是一是基本支出增加,主要包括财政供养人数增加以及工资基数上调,住房公积金、福利费、工会经费、住房改革基金等对个人和家庭的补助均随之增加。二是年中追加基本经费以及项目经费,例如工资制度改革增支经费、政法专项资金。三是2015年安排的政法专项资金以及办公楼租赁及改造经费结转至2016年才执行完毕,导致2016年度项目支出较上年大幅增加。
2.社会保障和就业类支出53.69万元,主要支出项目有离退休人员的工资,对个人和家庭的补助等,比上年决算数减少300.81万元,下降84.85%,主要原因为2016年根据省财厅有关要求,离退休人员统发工资由社保局直接发放,不再纳入本部门决算编制范围。
3.医疗卫生与计划生育支出59.39万元,主要为省直单位公费医疗医疗备用金返还款,用于省直公医单位负担款,比上年决算数增加55.58万元,增长14.58倍,主要原因是2016年首次我单位收到省直公医医疗备用金。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
中国体育竞彩网广州铁路运输分院2016年度财政拨款收入合计6,579.70万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,579.70万元,比年初预算数增加1,338.26万元,增长25.53%;主要原因年中追加基本经费以及项目经费,例如工资制度改革增支经费、政法专项资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数相比无变化。
(二)2016年度财政拨款支出说明
中国体育竞彩网广州铁路运输分院2016年度财政拨款支出合计7,259.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,259.75万元,比年初预算数增加2,018.31万元,增长38 %;主要原因一是基本支出增加,主要包括财政供养人数增加以及工资基数上调,住房公积金、福利费、工会经费、住房改革基金等对个人和家庭的补助均随之增加。二是年中追加基本经费以及项目经费,例如工资制度改革增支经费、政法专项资金。三是2015年安排的政法专项资金以及办公楼租赁及改造经费结转至2016年才执行完毕,导致2016年度项目支出较上年大幅增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数相比无变化。
分功能科目看,公共安全支出7,146.68万元,主要用于广铁检察机关日常办公办案产生的基本支出与项目支出;社会保障和就业支出53.69万元,主要用于离退休公用经费;医疗卫生和计划生育支出59.39万元,主要用于省直单位公费医疗单位负担超支部分。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中国体育竞彩网广州铁路运输分院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.3万元,完成预121万元的53.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算21万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为59.33万元,完成预算75万元的79.11%;公务接待费支出决算为4.97万元,完成预算22万元的19.88%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是广铁两级检察机关认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.43万元,下降0.66%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.63万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.68万元,增长12.69%;公务接待费支出决算减少1.48万元,降低22.95%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是由于本部门不具备单独组织筹备出国团组的资质,因此该项费用支出均为参加上级部门组织的出国团组所发生费用。2016年度本部门未参加任何出国培训或考察团组,因此未发生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于近两年未购置新车,原有部分车辆使用年限较长,维修费用、保险费用等支出逐年上升,导致该项支出较上年有略有增加;公务接待费支出减少的主要原因是2016年本部门严格执行有关公务接待相关规定,公务接待批次共计59次,接待人数为285人。接待批次及人数较上年均有所减少,因此该项支出与上年相比有一定幅度的降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出59.33万元,占92.27%;公务接待费支出4.97万元,占7.73%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排广铁检察机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出59.33元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出59.33万元,2016年广铁检察机关及下属2个单位公务用车除封存车辆外,公务用车保有量为19台,主要用于公务用车所需的汽油费、汽车维修费、保险费、过路过桥费,停车费以及开展公务活动租车费。
3.公务接待费支出4.97万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,广铁检察机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待59次,接待人数共285人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出330.32万元,比上年增加40.83万元,增长14.1%。主要原因是:一是工资基数上调导致按比例提取的工会经费以及福利费随之增加;二是公车改革补贴支出增加,本单位2015年7月开始实施公车改革,当年公车改革补贴按半年发放,2016年该项支出为全年发放支出;三是差旅费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额1,928.65万元,其中:政府采购货物支出718.04万元、政府采购工程支出456.48万元、政府采购服务支出754.13万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,一般公务用车7辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备6台,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出500万元以上项目开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目18个,共涉及资金1989.37万元,自评覆盖率达到34.36%。
组织对“铁路检察院办公办案场所租赁”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出683.50万元。从评价情况来看,铁路检察院办公办案场所租赁项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标从评价情况看:1.该项目在部门预算申报说明中已设置了明确的项目目标,并获得省财厅下达的预算批复;2.项目决策、预算支出及财务核算等资金使用流程,严格按照本单位印发的相关内控制度执行;3.该项目严格按照政府采购流程予以实施,并在预计时间内签订政府采购合同,完成了该项目的预期目标。综上,本单位对该项目自评分数为99分。
2.绩效表现
(1)资金使用绩效
从预算控制情况看,该项目的实施严格按照省财厅下达的预算控制数为上限,未发生超预算支出,实际结余0.45万元,预算执行完成率达99.94%。
从项目实施效果看,缓解了改革所涉及的办公办案场所需求的增加,为配合我省铁路法院集中管辖广州市行政案件的改革进程,尽快适应铁路检察院管辖权改革和职能调整要求提供了重要保障。
(2)存在问题
从该项目绩效评价结果看,该项目执行完成度高,项目实施的经济性、效率性以及效果性等绩效各方面评价结果均较好。但仍存在一定的问题,例如该项目的实施内容为办公楼租赁,因此对绩效目标仅予以了定性设置,即完成办公楼租赁工作,目标设置未量化。
中国体育竞彩网广州铁路运输分院
2016年8月29日
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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